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答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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具体是什么业务 查看全部回复
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答疑老师:wam
是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
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这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
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公众号:会计宝
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